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      會計信息系統內部控制的內容

      會計信息系統內部控制的內容
      【正確答案】:1)數據準確性的控制
      在數據準確性方面應做好的內部控制工作
      針對于計算機系統的特點,建立完善的數據稽查制度,在每個中間環節及時核對數據,找到錯誤并及時糾正;
      完善其它子系統的數據檢查制度,以保證基礎數據的準確性;
      完善崗位責任制,提高操作員的責任心,盡量減少操作員的失誤:
      2)數據安全性方面的控制
      完善數據備份制度,并切實執行,責任落實到人,以各發生數據丟失、損壞時能及時恢復,保證會計信息系統的正常運行;
      完善用戶權限及口令的管理制度,保管好超級管理員及數據庫的口令,并通過內部權限的控制實現有效的內部牽制;
      硬件設計避免采用單機結構,應盡量采用c/s(客戶機,服務器)結構,并由專人管理企業的服務器,保證服務器上數據的安全;
      合理進行人員的分工,注意不相容職責的分配;
      運行會計信息系統的計算機不能連接互聯網,若采用B/S(瀏覽器/服務器)結構,應嚴格控制遠程客戶的權限;
      除脫機備份工作外,運行會計信息系統的計算機不能使用移動介質;
      為計算機系統配備UPS(不間斷電源),以保證市電停電的情況下能正常運行或順利退出系統,
      避免數據庫的損壞:盡量采用配備大型數據庫系統的會計軟件,以保證數據庫的安全。
      3)數據及時性方面的控制
      完善業務流程,并在上機操作管理制度和崗位責任制中明確各操作員對數據操作的時間性要求;
      充分利用會計軟件的時間控制機制,保證各子系統間的數據傳遞嚴格按照時間順序進行;
      4)合法性和合理性的內部控制
      避免使用軟件所提供的一些不合法功能
      充分運用軟件所提供的功能,杜絕不合理數據處理過程的發生
      控制業務的時序性

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